Résultats pour "modifier code pointage"

Gestion commerciale

Modifier une écriture comptable provenant de la gestion 

Après validation d’une facture, une écriture comptable est automatiquement générée. Vous pouvez modifier certains champs de cette écriture comptable si besoin. Cette écriture ne doit pas avoir été validée. Ventes > Factures > bouton Ouvrir l’écriture A partir de la liste des factures, cliquez sur le bouton Ouvrir l’écriture. Dans la fenêtre de saisie au

Comptabilité

Définir les préférences du plan de comptes 

Les préférences comptabilité du plan de comptes vous permettent de modifier l’affichage et le contenu du plan de comptes.

Gestion commerciale

Effectuer une régulation des stocks 

La régulation des stocks permet de pointer ou modifier manuellement le stock de chaque article à une date donné. Elle est surtout utilisée dans le cas des saisies d’inventaire.

Comptabilité

Gérer la liste des écritures 

La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu’elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. Accédez à la liste des écritures. Listes > Ecritures ou à partir de l’accueil – onglet Bureau – tuile Ecritures Cliquez sur l’un des boutons suivants afin d’afficher les écritures par :

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Comptabilité

Effectuer la saisie standard des écritures 

Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler

Gestion commerciale

Gérer la liste des factures fournisseurs 

Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette

Gestion commerciale

Gérer la liste des avoirs fournisseurs 

Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes

Gestion commerciale

Créer une pièce commerciale fournisseur 

Le principe de création d’une commande fournisseur est similaire à celui d’une facture, d’un avoir ou encore d’un bon de réception.

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